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Variante del periodo di registrazione in Sap
Il periodo di registrazione controlla i periodi in cui è possibile registrare. Se la data è 1/1/2018, non avrà senso registrare nel periodo 2, 3 e così via, ma solo nel periodo 1, oppure potremmo registrare alcune voci nel periodo 12/2017, dato che non abbiamo ancora chiuso i libri contabili del 2017.
A: indica il tipo di conto per il quale si aprono e chiudono i periodi. Ad esempio, “A” sta per Attività, quindi per qualsiasi conto Attività è possibile effettuare registrazioni solo dal Periodo 3 al Periodo 3 del 2018. Se si effettuano registrazioni in qualsiasi altro periodo, si otterrà un messaggio di errore.
Nota bene: il tipo di conto + deve essere aperto per il periodo in cui si sta cercando di registrare. Ad esempio, se si sta cercando di registrare su un fornitore nel periodo 6 e + è aperto solo dal periodo 5 al 5, si otterrà un errore anche se “K” (fornitore) è aperto dal periodo 6 al 6.
Anno: si tratta dell’anno “a”. Ad esempio, se si sta aprendo solo il 2018, il valore in “Da anno” e “A anno” sarà entrambi 2018, ma in situazioni di fine anno in cui si vuole aprire da dicembre 2018 a gennaio 2019, si inserirà 2019 in questo campo.
Come si apre un periodo contabile in SAP?
Andate in SPRO → IMG di riferimento SAP → Contabilità finanziaria → Impostazione globale della contabilità finanziaria → Documento → Periodi di registrazione → Definizione della variante per i periodi di registrazione aperti → Esegui. Si aprirà una nuova finestra. A questo punto, fare clic su Nuove registrazioni. Si aprirà un’altra finestra, come mostrato di seguito.
Qual è il Tcode per aprire il periodo in SAP?
In Tcode: SCC4.
Come faccio a sapere quale periodo MM è aperto in SAP?
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Salve, È possibile aprire e chiudere i periodi di registrazione MM utilizzando i codici T MMPV e MMRV. Per controllare gli attuali periodi MM aperti per tutti i codici azienda del proprio piano contabile, è possibile utilizzare il codice T OMSY.
Codice aperto Sap co period
Apertura e chiusura dei periodi16.05.2017SAP Business ByDesign offre la possibilità di aprire e chiudere manualmente i periodi all’interno di un anno finanziario. Non appena un periodo viene chiuso, non è più possibile creare documenti con data di registrazione nel periodo chiuso.
Per chiudere un periodo, accedere all’attività “Aprire e chiudere periodi” nel Centro di lavoro della contabilità generale. Nella finestra che si apre vengono visualizzati tutti i periodi. Allo stesso tempo, è possibile vedere quale azienda e quale norma contabile di base è coinvolta.
Tutte le registrazioni possono essere eseguite se nella colonna “Primo passo consentito” è selezionata la voce “010 – Registrazioni operative”. Si tratta di registrazioni automatiche e manuali. Se ora si desidera chiudere un periodo per le attività del rendiconto mensile, modificare le voci nella colonna “Primo passo consentito”. Selezionare “020 – Voci di chiusura”.
Questa selezione chiude il periodo per tutte le registrazioni operative. Le registrazioni sono quindi possibili solo attraverso i documenti di registrazione. Dopo aver completato tutte le attività rilevanti per il conteggio mensile, è possibile chiudere il periodo.
Sap ob52
PubblicitàQuesta esercitazione, che fa parte del nostro corso SAP FI, parla dei Periodi di registrazione SAP FI in Contabilità finanziaria. Imparerete cos’è un periodo di registrazione in SAP FI, come mantenere i periodi in una variante di periodo di registrazione e come assegnare le varianti di periodo di registrazione ai codici aziendali. Verranno citate le transazioni e le tabelle SAP rilevanti per questo processo.
I periodi di distacco in SAP FI sono utilizzati per aprire e chiudere i periodi di un esercizio finanziario. I periodi di registrazione vengono mantenuti in una variante di periodo di registrazione assegnata a un codice azienda. Una variante di periodo di registrazione può essere assegnata a più di un codice azienda.
I periodi di registrazione possono essere mantenuti per ogni tipo di conto, ossia Attività (A), Clienti (D), Venditori (K), Materiali (M), Conti G/L (S) e Conti contrattuali (V). Non è obbligatorio mantenere i periodi di registrazione per ogni tipo di conto, perché specificando il tipo di conto “+” (tutti i tipi di conto) i periodi di registrazione possono essere mantenuti per tutti i tipi di conto di un codice azienda.
Aprire un periodo di distacco in sap tcode
Prima di poter registrare i dati in FI-SL, è necessario definire i periodi contabili e i periodi contabili consentiti. Le definizioni dei periodi contabili determinano gli anni fiscali e i periodi di registrazione disponibili nel sistema; i periodi contabili consentiti determinano i periodi di registrazione aperti per la registrazione dei dati.
È possibile definire i calendari fiscali in modo che il sistema identifichi i dati in base a un unico periodo di registrazione. Si definisce solo la data di fine del periodo. Il sistema utilizza la data della transazione commerciale (data di registrazione) per calcolare in quale periodo fiscale di un libro mastro per scopi speciali devono essere registrati i dati della transazione.
Un libro mastro a fini speciali può contenere solo le informazioni necessarie per un rapporto settimanale sulle vendite, ma la stessa transazione commerciale può confluire anche in un libro mastro a fini speciali generale, utilizzato per creare un bilancio mensile. Il primo libro mastro a fini speciali avrebbe 52 periodi; il secondo libro mastro avrebbe 12 periodi.
Quando si effettua una registrazione dall’esterno di FI-SL (ad esempio, tramite FI o CO), l’Integration Manager non controlla se un periodo è aperto per la registrazione. Questo controllo deve essere effettuato nel sistema da cui si effettua la registrazione (sistema mittente).